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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2062-288-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL DEPROV CACHAPOAL UTP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
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R.U.T. |
60.902.051-2 |
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Dirección de Facturación |
Bulnes N° 215 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
37928 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes N° 215 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.870-6 |
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Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101707 2239-4-LP14
| Corcheteras | 2 | | (1007677 )CORCHETES BOSTITCH SB35 3/8 CAJA X 5000 UNIDADES 1025677 | (1007677) CORCHETES BOSTITCH SB35 3/8 CAJA X 5000 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.743,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.486
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$ 9.486
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14111610 2239-4-LP14
| Cartulina | 2 | | (1291291 )CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO IVORY 200 GR RESMA 125 HOJAS UNIDAD 1317204 | (1291291) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO IVORY 200 GR RESMA 125 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 15.115,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.230
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$ 30.230
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44101707 2239-4-LP14
| Corcheteras | 3 | | (1519327 )CORCHETERA REXEL ELECTRICA POLARIS 14/20 HOJAS UNIDAD 1521328 | (1519327) CORCHETERA REXEL ELECTRICA POLARIS 14/20 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 41.209,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 123.627
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$ 123.627
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26111705 2239-4-LP14
| Pilas secas | 6 | | (1172083 )PILA DURACELL ALCALINA AA 6 UNIDADES 1198095 | (1172083) PILA DURACELL ALCALINA AA 6 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.525,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.150
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$ 15.150
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 100 | | (1300498 )SOBRE JORDAN 1/4 BLANCO 80GRS 13X19 UNIDAD 1326500 | (1300498) SOBRE JORDAN 1/4 BLANCO 80GRS 13X19 UNIDAD; Código: 2228005; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 32,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.200
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$ 3.200
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 100 | | (1300492 )SOBRE JORDAN 1/2 BLANCO 80GRS 20X26 UNIDAD 1326494 | (1300492) SOBRE JORDAN 1/2 BLANCO 80GRS 20X26 UNIDAD; Código: 2228010; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 50,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 100 | | (1314910 )SOBRE JORDAN EXTRA OFICIO 30X40 BLANCO 90GRS UNIDAD 1340944 | (1314910) SOBRE JORDAN EXTRA OFICIO 30X40 BLANCO 90GRS UNIDAD; Código: 3806836; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 85,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.500
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$ 8.500
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 100 | | (1314362 )SOBRE JORDAN SACO REVISTA 80 GRS 23 X 30 CM UNIDAD 1340385 | (1314362) SOBRE JORDAN SACO REVISTA 80 GRS 23 X 30 CM UNIDAD; Código: 4003280; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 85,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.500
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$ 8.500
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Total Neto
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$ 203.693
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Descuento
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$ 4.074
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.928
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 237.547
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.