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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2062-82-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA PROYECTO SAAT COLEGIO CRISTIANO ADONAY(ART.ASEO) Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-107-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
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R.U.T. |
60.902.051-2 |
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Dirección de Facturación |
Bulnes N° 215 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
22458 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes N° 215 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-07-2025 |
| HORARIO DE RECEPCIÓN | Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. |
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Proveedor |
Kamitania |
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Razón Social |
KAMITANIA SPA
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R.U.T. |
76.776.328-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Kamitania |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 20 | Unidad | AEROSOL DESINFECTANTE | |
$ 2.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.200
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$ 51.200
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53131608
| Jabones | 5 | Unidad | JABON LIQUIDO BOTELLA 5LTS. | |
$ 5.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.000
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$ 29.000
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14111704
| Papel higiénico | 10 | Unidad | PAPEL HIGIENICO TORK BAJO METRAJE HOJA SIMPLE | |
$ 3.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.000
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$ 38.000
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Total Neto
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$ 118.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.458
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$ 140.658
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.