Orden de Compra. Nº2063-117-AG25 "2063-117-COT25 Materiales de oficina - SC129"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cochagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2063-117-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra 2063-117-COT25 Materiales de oficina - SC129
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Colchagua
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua
R.U.T. 60.901.020-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 268 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua
R.U.T. 60.901.020-7
Dirección de Facturación Valdivia N°810
Comuna San Fernando
Impuesto 44681,35
Dirección de Envío de la Factura Valdivia N°810
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda.
Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T. 76.943.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50UnidadResmas Tamaño Oficio / Color Blanco.  $ 3.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.100 $ 178.100
44121708
Marcadores20UnidadMarcador de Pizarra Permanente / Color Azul.  $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.420 $ 7.420
44121708
Marcadores20UnidadMarcador de Pizarra Permanente / Color Rojo.  $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.420 $ 7.420
60121124
Papel kraft100UnidadPliegos de Papel Kraft / Tamaño 80 x 110.  $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
14111610
Cartulina25UnidadPliegos de Cartulina Color Blanco / Tamaño Grande / Medidas 77 x 110  $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.375 $ 6.375
54101706
Materiales plásticos maleables a baja temperatura o accesorios10CajaCajas de Plastilina / 12 Colores / Marca Torre o Similar.  $ 813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.130 $ 8.130
14111610
Cartulina25UnidadPliegos de Cartulina Color Rojo / Tamaño Grande / Medidas 77 x 110  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14111610
Cartulina25UnidadPliegos de Cartulina Color Azul / Tamaño Grande / Medidas 77 x 110  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14111610
Cartulina25UnidadPliegos de Cartulina Color Amarillo / Tamaño Grande / Medidas 77 x 110  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
44121708
Marcadores20UnidadMarcador de Pizarra Permanente / Color Negro Grueso.  $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.420 $ 7.420
Total Neto $ 235.165
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.681
TOTAL OC $ 279.846


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.