Orden de Compra. Nº2063-118-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2063-110-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cochagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2063-118-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2063-110-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Colchagua
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua
R.U.T. 60.901.020-7
Dirección de Unidad de Compra Valdivia N°810
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 272 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua
R.U.T. 60.901.020-7
Dirección de Facturación Valdivia N°810
Comuna San Fernando
Impuesto 20397,83
Dirección de Envío de la Factura Valdivia N°810
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales50UnidadSobres americanos  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
44121505
Sobres especiales100UnidadSobres tamaño medio oficio  $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
44121505
Sobres especiales100UnidadSobre tamaño oficio  $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
44111906
Pizarrones y accesorios10UnidadPlumones de pizarra azul  $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.170 $ 3.170
44111906
Pizarrones y accesorios10UnidadPlumones de pizarra negro  $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.170 $ 3.170
44121612
Cuchillos cartoneros10UnidadCartoneros grandes con sus respectivos cuchillos  $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.230 $ 7.230
60121702
Tinta para timbres3UnidadTintas para timbre color azul de buena calidad  $ 801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.403 $ 2.403
44122001
Archivadores de fichas10UnidadArchivadores tamaño oficio ancho  $ 1.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560
44111506
Taco calendario3UnidadTaco calendario año 2023  $ 1.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.983 $ 4.983
44122101
Gomas elásticas1kilogramoKilo de elástico banda ligas  $ 3.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.036 $ 3.036
44121611
Perforadoras3UnidadPerforadores 50 hojas  $ 14.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.155 $ 43.155
44121505
Sobres especiales100UnidadSobre tamaño saco  $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
Total Neto $ 107.357
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.398
TOTAL OC $ 127.755


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.