Orden de Compra. Nº2063-138-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2063-11-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cochagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2063-138-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2063-11-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Colchagua
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua
R.U.T. 60.901.020-7
Dirección de Unidad de Compra Valdivia N°810
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 241 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua
R.U.T. 60.901.020-7
Dirección de Facturación Valdivia N°810
Comuna San Fernando
Impuesto 70988,56
Dirección de Envío de la Factura Valdivia N°810
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2020
TítuloDescripción
Factura

 -          Deben aceptar las OC, entregar la mercadería con guía de despacho y una vez que la institución de recepción conforme en el portal mercado público emitir factura.


-          Deben enviar archivo XML a la casilla de intercambio  dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUERTO DE SUEÑOS
Razón Social PUERTO DE SUEÑOS SPA
R.U.T. 77.028.631-K
Sucursal PUERTO DE SUEÑOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes24UnidadDesinfectante aerosol Lysonform o similar de 360 cc  $ 2.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.080 $ 52.080
42281602
Soluciones de glutaraldehído30BidónBidones de amonio cuaternario de 5 litros  $ 2.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.380 $ 79.380
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr16CajaCajas de 50 Mascarillas desechables  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic5CajaGuantes desechables talla M  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.950 $ 44.950
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic5CajaGuantes desechables talla L  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.950 $ 44.950
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona4BidónBidones alcohol gel de 5 litros  $ 11.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.920 $ 45.920
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona4BidónBidones alcohol de 5 litros  $ 15.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.544 $ 61.544
Total Neto $ 373.624
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.989
TOTAL OC $ 444.613


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.