Orden de Compra. Nº2063-162-AG24 "2063-193-COT24 Materiales para actividad - SC190"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cochagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2063-162-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2024
Nombre de la Orden de Compra 2063-193-COT24 Materiales para actividad - SC190
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Colchagua
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua
R.U.T. 60.901.020-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 358 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua
R.U.T. 60.901.020-7
Dirección de Facturación Valdivia N°810
Comuna San Fernando
Impuesto 21067,58
Dirección de Envío de la Factura Valdivia N°810
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dulce Soy
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DULCE SOY SPA
R.U.T. 77.597.774-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dulce Soy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadPaquete galleta 125gr, distintos sabores.  $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.420 $ 8.420
52152102
Vasos para beber domésticos50UnidadVaso Térmico Plumavit 240cc  $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
52152102
Vasos para beber domésticos50UnidadVaso plástico 450cc  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
52152004
Platos domésticos50UnidadPlatos plásticos 18cm  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
52151703
Tenedores domésticos50UnidadSet servicio plástico (tenedor, cuchara, cuchillo)  $ 281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.050 $ 14.050
50192301
Postres preparados2UnidadQueque Arena Sabor Vainilla 600gr o más  $ 6.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.724 $ 13.724
50202311
Bebidas10UnidadBebida 3 litros, CCU o Coca Cola, múltiples sabores.  $ 2.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.070 $ 28.070
52152006
Bandejas o fuentes domésticas3PackSet Bandeja rectangular 32x23cm 3u  $ 2.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.418 $ 8.418
Total Neto $ 95.882
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 21.068
TOTAL OC $ 131.950


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.848.901-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.597.774-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.