|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2063-192-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2063-196-COT25 Vasos Mug - SC211 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Cochagua
|
|
R.U.T. |
60.901.020-7 |
|
Dirección de Facturación |
Valdivia N°810 |
|
Comuna |
San Fernando
|
|
Impuesto |
12547,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Valdivia N°810 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIALIZADORA J.C.C.S SPA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA J.C.C.S SPA
|
|
R.U.T. |
78.101.857-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIALIZADORA J.C.C.S SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52152102
| Vasos para beber domésticos | 10 | Unidad | Vaso Mug | |
$ 6.604,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 66.040
|
$ 66.040
|
|
|
Total Neto
|
$ 66.040
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.548
|
|
$ 78.588
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.