|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2063-209-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Cochagua
|
|
R.U.T. |
60.901.020-7 |
|
Dirección de Facturación |
Valdivia N°810 |
|
Comuna |
San Fernando
|
|
Impuesto |
24,45 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Valdivia N°810 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ALCA LTDA |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.596.570-5 |
|
Sucursal |
ALCA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103109 2239-5-LP14
| Tambores de la máquina impresora o facsímil o máqu | 2 | | (1152259 )TAMBOR DE IMPRESIÓN BROTHER DR-2340 UNIDAD 1174809 | (1152259) TAMBOR DE IMPRESIÓN BROTHER DR-2340 UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 65,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 130,00
|
US$ 130,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 130,00
|
|
Descuento
|
US$ 1,30
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 24,45
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 153,15
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.