Orden de Compra. Nº2063-24-AG26 "2063-28-COT26 Artículos de oficina - SC39"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cochagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2063-24-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra 2063-28-COT26 Artículos de oficina - SC39
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Colchagua
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua
R.U.T. 60.901.020-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 84 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua
R.U.T. 60.901.020-7
Dirección de Facturación Valdivia N°810
Comuna San Fernando
Impuesto 22044,75
Dirección de Envío de la Factura Valdivia N°810
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
R.U.T. 76.185.139-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores20CajaCajas de Lápices de Colores  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
14111610
Cartulina50UnidadPliegos de Cartulina Color Burdeo / Tamaño Grande.  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
14111610
Cartulina50UnidadPliegos de Cartulina Color Verde Claro / Tamaño Grande.  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
14111610
Cartulina50UnidadPliegos de Cartulina Color Negro / Tamaño Grande.  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
60121124
Papel kraft67UnidadPliegos de Papel Kraft (Tamaño Grande 80 x 110 CM).  $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.807 $ 14.807
14111610
Cartulina50UnidadPliegos de Cartulina Color Rojo / Tamaño Grande.  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
14111610
Cartulina50UnidadPliegos de Cartulina Color Amarillo / Tamaño Grande.  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
44121708
Marcadores36UnidadUnidades de Plumones Permanentes (12 Color Azul, 12 Color Negro y 12 Color Rojo).  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.848 $ 7.848
14111610
Cartulina50UnidadPliegos de Cartulina Color Celeste / Tamaño Grande.  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
44121804
Borradores10UnidadBorradores de Pizarra Acrílica / Tamaño Grande.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20UnidadBarras de Pegamento Marca Stick Fick o Similar de 21 gr. c/u.  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCintas de Embalaje de 48mm x 40 mts.  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770 $ 2.770
Total Neto $ 116.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.045
TOTAL OC $ 138.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.