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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2063-32-CM07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-07-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Por catalogo Electrónico |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Provincial de Educación Colchagua |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Cochagua
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R.U.T. |
60.901.020-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Valdivia N°810 , San Fernando, San Fernando, Región del Libertador General Berna, Chile |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Cochagua
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R.U.T. |
60.901.020-7 |
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Dirección de Facturación |
Valdivia N°810 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
8977,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valdivia N°810 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Humberto E. Gutiérrez Kother |
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Razón Social |
HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER
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R.U.T. |
6.428.991-8 |
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Sucursal |
Humberto E. Gutiérrez Kother |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| PAPEL OFICIO SONAL FOTOCOPIA 75 gr 500 HJS PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS 500 HJS | 25 | Unidad | PAPEL OFICIO SONAL FOTOCOPIA 75 gr 500 HJS PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS 500 HJS | Código: ;Región : VI |
$ 1.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.250
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$ 47.250
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Total Neto
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$ 47.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.978
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 56.228
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.