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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2063-52-OC06 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-12-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2063-86-CO06 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Se requiere material de oficina para la Jornada de Evaluación de Plan de Acción a realizarse el día 14 de diciembre para la atención de 32 personas. Se adjunta archivo con detalle .
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Proveniente de Licitación
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2063-86-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Cochagua
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R.U.T. |
60.901.020-7 |
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Dirección de Facturación |
Valdivia N°810 |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
21977,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valdivia N°810 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Humberto E. Gutiérrez Kother
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R.U.T. |
6.428.991-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| DETALLE EN ANEXO ADJUNTO | 10 | Unidad no definida | DETALLE EN ANEXO ADJUNTO | Se requiere material de oficina para Jornada de Evaluación Plan de Acción |
$ 11.567,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.670
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$ 115.670
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Total Neto
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$ 115.670
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 21.977
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$ 137.647
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.