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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2063-56-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
28-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2063-68-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Se requieren insumos computacionales para la administración de este Departamento Provincial de Educación Colchagua. (Se adjunta archvio con detalle de insumos a requerir ). |
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Proveniente de Licitación
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2063-68-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Cochagua
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R.U.T. |
60.901.020-7 |
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Dirección de Facturación |
Valdivia N°810 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
95798,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valdivia N°810 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ELCOM LTDA.
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R.U.T. |
77.082.290-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner HP | 1 | Unidad no definida | Tóner HP | Se requieren insumos computacionales para el Departamento Provincial de Educación Colchagua Administración. Se adjunta archivo |
$ 504.201,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504.201
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$ 504.201
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Total Neto
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$ 504.201
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.798
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$ 599.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.