Orden de Compra. Nº2063-77-SE09 "Material de oficina J.Red. Matematica"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cochagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2063-77-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Material de oficina J.Red. Matematica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Colchagua
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua
R.U.T. 60.901.020-7
Dirección de Unidad de Compra Valdivia N°810
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua
R.U.T. 60.901.020-7
Dirección de Facturación Valdivia N°810
Comuna San Fernando
Impuesto 34146,04
Dirección de Envío de la Factura Valdivia N°810
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELCOM LTDA.
Razón Social ELCOM LTDA.
R.U.T. 77.082.290-4
Sucursal ELCOM LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111604
Reglas25Unidad no definida   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento25Unidad no definidaFundas plasticas de tamaño carta.  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
53121606
Cosmetiquero25Unidad no definida   $ 1.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.125 $ 48.125
44121628
Dispensadores o receptáculo de grapas25Unidad no definida   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400
44122103
Corchetes25Unidad no definida   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
60121535
Goma de borrar25Unidad no definidaGoma de borrar buena calidad.  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
44111509
Portalápiz25Unidad no definida   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora11Unidad no definida   $ 2.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.327 $ 30.327
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Unidad no definida   $ 2.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.764 $ 2.764
Total Neto $ 179.716
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.146
TOTAL OC $ 213.862


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.