|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2063-78-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2063-12-L114 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2063-12-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Cochagua
|
|
R.U.T. |
60.901.020-7 |
|
Dirección de Facturación |
Valdivia N°810 |
|
Comuna |
San Fernando
|
|
Impuesto |
167580 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Valdivia N°810 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CN Banqueteria & Coffe Brake |
|
Razón Social |
CLAUDIO ANDRES NOVOA PEREZ
|
|
R.U.T. |
13.855.424-4 |
|
Sucursal |
CN Banqueteria & Coffe Brake |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | El Departamento provincial de Educación Colchagua, para su Jornada Evaluación Evaluación Institucional de la Asesoria Técnica Pedagógica, necesita contratar servicio de catering | Servicio de alimentación con local privado.
exclusividad y privacidad.
No se contempla DATA ni tampoco pizarra acrílica. (Plumones y telón. si) |
$ 882.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 882.000
|
$ 882.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 882.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 167.580
|
|
$ 1.049.580
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.