Orden de Compra. Nº2064-3-AG23 "Materiales de Aseo para Deprov."
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2064-3-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo para Deprov.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
R.U.T. 60.902.068-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
R.U.T. 60.902.068-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera
Comuna Pichilemu
Impuesto 45391
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos4BidónBIDONES DE 5 lTS DE VIRUTILLA LÍQUIDA AROMA SUAVE.  $ 5.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
14111703
Toallas de papel30UnidadROLLO DE TOALLA DE PAPEL COCINA DE 30 MTS O MÁS.  $ 1.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.110 $ 34.110
47131801
Limpiadores de suelos40UnidadCERA CREMA AMARILLA SACHET 360 CC O MÁS.  $ 1.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200
14111704
Papel higiénico60UnidadROLLO PAPEL HIGIÉNICO BLANCO, DOBLE HOJA, SUAVE DE 250 MTS.  $ 1.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.440 $ 103.440
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadABRILLANTADOR PARA PISO FLOTANTE BOTELLA 900 ML.  $ 2.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.650 $ 26.650
Total Neto $ 238.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.391
TOTAL OC $ 284.291


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.