Orden de Compra. Nº2064-37-CM20 "Materiales SAT LARE Pichilemu (3)"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2064-37-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales SAT LARE Pichilemu (3)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
R.U.T. 60.902.068-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 86 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
R.U.T. 60.902.068-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera
Comuna Pichilemu
Impuesto 27154
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo30 (1109960 )NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 654 SURTIDO NEÓN 5 UNIDADES 1129960(1109960) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 654 SURTIDO NEÓN 5 UNIDADES; Código: H502910; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.570 $ 57.570
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro40 (1273273 )CUADERNO TORRE CLASICO UNIVERSITARIO FAUNA MATEMATICAS 7MM UNIDAD 1299274(1273273) CUADERNO TORRE CLASICO UNIVERSITARIO FAUNA MATEMATICAS 7MM UNIDAD; Código: U382984; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.160 $ 30.160
44121804
2239-4-LP14
Borradores40 (1007904 )GOMA DE BORRAR LAVORO 526-20 UNIDAD 1025904(1007904) GOMA DE BORRAR LAVORO 526-20 UNIDAD; Código: S200526; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores40 (1361438 )LÁPIZ PILOT PASTA BP1 0.7 AZUL UNIDAD 1387924(1361438) LÁPIZ PILOT PASTA BP1 0.7 AZUL UNIDAD; Código: U438450; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito60 (1007995 )LÁPIZ GRAFITO BIC Nº2 HB S/GOMA EVOLUTION UNIDAD 1025995(1007995) LÁPIZ GRAFITO BIC Nº2 HB S/GOMA EVOLUTION UNIDAD; Código: L590004; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
44121618
2239-4-LP14
Tijeras30 (1007068 )TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD 1025068(1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD; Código: U378314; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.110 $ 22.110
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon30 (1345599 )CINTA ADHESIVA TESA CRISTAL 18X40 METROS 56330 UNIDAD 1371853(1345599) CINTA ADHESIVA TESA CRISTAL 18X40 METROS 56330 UNIDAD; Código: T000300; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
Total Neto $ 144.360
Descuento $ 1.444
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.154
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 170.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.