Orden de Compra. Nº2064-48-CM19 "MATERIALES DE OFICINA NOVIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2064-48-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
R.U.T. 60.902.068-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 227
Usuario SIGFE gfuentesr0901
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
R.U.T. 60.902.068-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera
Comuna Pichilemu
Impuesto 15061
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.293.800-8
Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario15 (1007036 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1025036(1007036) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.415 $ 17.415
44112005
2239-4-LP14
Agendas17 (1518267 )AGENDA ISOFIT EJECUTIVA CLÁSICA NEGRA 2018 UNIDAD 1520268(1518267) AGENDA ISOFIT EJECUTIVA CLÁSICA NEGRA 2018 UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.815 $ 62.815
Total Neto $ 80.230
Descuento $ 963
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.061
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 94.328


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.