Orden de Compra. Nº2064-5-CM19 "MATERIALES DE OFICINA 2"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2064-5-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
R.U.T. 60.902.068-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15
Usuario SIGFE gfuentesr0901
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
R.U.T. 60.902.068-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera
Comuna Pichilemu
Impuesto 9718
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
2239-7-LP12
Esponjas2 (1172272 )ESPONJA SCOTCHBRITE ABRASIVA ACANALADA PAQUETE 3 UNIDADES 1198284(1172272) ESPONJA SCOTCHBRITE ABRASIVA ACANALADA PAQUETE 3 UNIDADES; Código: Z425250; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.888 $ 1.888
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas2 (975380 )GUANTES 3M SCOTCH BRITE TALLA M 990380(975380) GUANTES 3M SCOTCH BRITE TALLA M; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.026 $ 2.026
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes3 (1534333 )DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK AIRE FRESCO 250 ML UNIDAD 1536212(1534333) DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK AIRE FRESCO 250 ML UNIDAD; Código: Z449565; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.616 $ 5.616
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos1 (1340087 )CERA COSMOBRILL ACRILICA AUTOBRILLO NEGRA 5 LT. UNIDAD 1366291(1340087) CERA COSMOBRILL ACRILICA AUTOBRILLO NEGRA 5 LT. UNIDAD; Código: Z436961; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.998 $ 9.998
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general2 (976644 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF BANO 500 CC UNIDAD 991644(976644) LIMPIADOR MULTIUSO CIF BANO 500 CC UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.978 $ 3.978
0
2239-7-LP12
 5 (1534326 )BOLSA DE BASURA GOLIAT CARGA PESADA 110X130CM 80 MIC NEGRA 5 UNIDADES 1536205(1534326) BOLSA DE BASURA GOLIAT CARGA PESADA 110X130CM 80 MIC NEGRA 5 UNIDADES; Código: Z445058; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
0
2239-7-LP12
 10 (1152316 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM PAQUETE (10 UN) 1174866(1152316) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM PAQUETE (10 UN); Código: Z390304; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.140
Total Neto $ 51.146
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.718
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 60.864


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.