Orden de Compra. Nº2064-57-AG25 "Materiales para Redes de Mejoramiento Educativo compra ágil: 2064-63-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2064-57-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Redes de Mejoramiento Educativo compra ágil: 2064-63-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
R.U.T. 60.902.068-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 179 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
R.U.T. 60.902.068-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera
Comuna Pichilemu
Impuesto 124260
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soluciones Vincum SpA
Razón Social SOLUCIONES VINCUM SPA
R.U.T. 78.262.368-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Soluciones Vincum SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121705
Portaminas170UnidadPortaminas de 0.7 mm  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
60121524
Bolígrafos de gel170UnidadLápices gel de color NEGRO secado rápido de 0.5 a 0.7 mm  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección340UnidadDestacadores color pastel. Se solicita en 2 colores (170 color XXXX y 170 color YYY)  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
60121535
Goma de borrar170UnidadGoma de borrar blanca.  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
41111604
Reglas170UnidadRegla escolar flexible de 15 cms.  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.500 $ 93.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo170UnidadSet de banderitas adhesivas multicolor (5*20=100 flags) ó block adhesivo mini (51*51 mmm de 100 hojas)  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
44111502
Organizadores para cajones de escritorio170UnidadESTUCHE ESCOLAR DE PVC O TELA CON CIERRE.  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices correctores170Unidadtubos de 12 unidades ó más de minas de repuesto de portaminas de 0.7 mm  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
60121524
Bolígrafos de gel170UnidadLápices gel de color AZUL secado rápido de 0.5 a 0.7 mm  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
44121801
Cinta correctora170UnidadCinta corrector (NO LÍQUIDO)  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
Total Neto $ 629.000
Descuento $ 0
Cargos $ 25.000
IVA  19  % $ 124.260
TOTAL OC $ 778.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.