Orden de Compra. Nº2064-70-CM20 "Materiales de oficina Noviembre 2"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2064-70-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina Noviembre 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
R.U.T. 60.902.068-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 140
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
R.U.T. 60.902.068-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera
Comuna Pichilemu
Impuesto 9804
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso5 (1640348 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% 1000 HOJAS UNIDAD 1642348(1640348) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% 1000 HOJAS UNIDAD; Código: 11821; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.635 $ 32.635
44121618
2239-4-LP14
Tijeras1 (1285222 )TIJERAS ISOFIT 19 UNIDAD 1311226(1285222) TIJERAS ISOFIT 19 UNIDAD; Código: 16517; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras1 (1006673 )PERFORADORA COLÓN METALICO COLON P9 40 HJS. UNIDAD 1024673(1006673) PERFORADORA COLÓN METALICO COLON P9 40 HJS. UNIDAD; Código: 25225; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.323 $ 4.323
44122010
2239-4-LP14
Divisores10 (1006910 )SEPARADOR RHEIN OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES UNIDAD 1024910(1006910) SEPARADOR RHEIN OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES UNIDAD; Código: 12239; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.440 $ 6.440
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar1 (1007007 )SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025007(1007007) SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES; Código: 11464; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.638 $ 2.638
44121708
2239-4-LP14
Marcadores3 (1345573 )MARCADOR TORRE PERMANENTE PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1371822(1345573) MARCADOR TORRE PERMANENTE PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: 36562NG; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.029 $ 1.029
44121708
2239-4-LP14
Marcadores4 (1345600 )MARCADOR TORRE PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1371854(1345600) MARCADOR TORRE PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: 36567AZ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon2 (1345599 )CINTA ADHESIVA TESA CRISTAL 18X40 METROS 56330 UNIDAD 1371853(1345599) CINTA ADHESIVA TESA CRISTAL 18X40 METROS 56330 UNIDAD; Código: 17814; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666 $ 666
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios5 (1007756 )ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD 1025756(1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD; Código: 84924; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390
Total Neto $ 52.121
Descuento $ 521
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.804
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 61.404


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.