|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2065-273-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-10-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2065-54-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2065-54-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Puerto Saavedra |
|
Razón Social |
Hospital Puerto Saavedra
|
|
R.U.T. |
61.602.299-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Los Araucanos # 42, Saavedra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Puerto Saavedra
|
|
R.U.T. |
61.602.299-7 |
|
Dirección de Facturación |
Los Araucanos # 42, Saavedra |
|
Comuna |
Puerto Saavedra
|
|
Impuesto |
95000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Araucanos # 42, Saavedra |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
sociedad de profesionales Ñielol ltda |
|
Razón Social |
SOCIEDAD DE PROFESIONALES NIELOL LTDA
|
|
R.U.T. |
76.395.590-7 |
|
Sucursal |
sociedad de profesionales Ñielol ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85121610
| Servicios oftalmológicos | 100 | Unidad | exámen de fondo de ojo, para usuarios de programa cardiovascular | |
$ 5.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 500.000
|
$ 500.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 500.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 95.000
|
|
$ 595.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.