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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2065-293-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-06-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2065-13-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2065-13-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Puerto Saavedra |
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Razón Social |
Hospital Puerto Saavedra
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R.U.T. |
61.602.299-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los Araucanos # 42, Saavedra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Puerto Saavedra
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R.U.T. |
61.602.299-7 |
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Dirección de Facturación |
Los Araucanos # 42, Saavedra |
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Comuna |
Puerto Saavedra
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Impuesto |
107714,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Araucanos # 42, Saavedra |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-06-2016 |
| Facturacion | -
Se solicita al oferente que al momento de
entrega del producto comprado debe tener fecha de vencimiento superior a 90
días para su recepción. De lo contrario no se aceptaran los productos. Siendo
de exclusiva responsabilidad del proveedor hacer cambio de o los productos en
mal estado.
-
Se solicita al oferente que al momento de
aceptación de orden de compra informar por correo electrónico Nº de transporte
y medio por el cual será despachado y fecha de envió. Además costo de envió sólo sí
corresponde o es menor a mínimo de factura. Al correo de Encargada de Abastecimiento
Srta. Paola Inostroza Roa, paola.inostroza@redsalud.gov.cl
, fono 45-2558145 o bien a Juan Carlos
Burgos, encargado de bodega, juancarlos.burgos@redsalud.gov.cl, fono 45-255214.
-
Solicitamos que venga los valor de factura igual que orden de compra,
para evitar posteriores notas de
créditos. La Factura Debe Ser
Entrega A Los 5
días después De Emitida La Guía De
Despacho. Además enviar nº cta. cte, banco y sucursal, mail de contacto.
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La entrega de los productos deben estar puesto en bodega del establecimiento
antes de los 7 días, de lo contrario se solicita generar nota de créditos por los productos no despachados. así mismo evitar hacer entregas
parcializadas. |
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Proveedor |
Italo Arnoldo Spröhnle Ercoli |
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Razón Social |
ITALO ARNOLDO SPROHNLE ERCOLI
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R.U.T. |
5.404.446-1 |
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Sucursal |
Italo Arnoldo Spröhnle Ercoli |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 2 | Unidad | Mantencion Preventiva y/ó correctiva para sillones de la unidad dental marca kavo modelo amadeus 1077 (2 por equipo), según bases administrativas | servicio tecnico Kavo acreditado 32 años de servicio , valores con iva |
$ 283.458,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 566.916
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$ 566.916
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Total Neto
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$ 566.916
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 107.714
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$ 674.630
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.