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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2065-337-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2065-77-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2065-77-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Puerto Saavedra |
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Razón Social |
Hospital Puerto Saavedra
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R.U.T. |
61.602.299-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los Araucanos # 42, Saavedra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Puerto Saavedra
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R.U.T. |
61.602.299-7 |
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Dirección de Facturación |
Los Araucanos # 42, Saavedra |
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Comuna |
Puerto Saavedra
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Impuesto |
51794 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Araucanos # 42, Saavedra |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
hosteria maule |
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Razón Social |
elodia iturra bastias
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R.U.T. |
5.804.043-6 |
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Sucursal |
hosteria maule |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 58 | Unidad | colaciones para los días 29 y 30 de septiembre. 29 colaciones por día. Debe incluir un coffebreack en la mañana, almuerzo completo ( ensalada, plato fuerte, bebida y postre) y un coffebreack en la tarde. Además se debe facilitar un salón para jornada de c | |
$ 4.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 272.600
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$ 272.600
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Total Neto
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$ 272.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.794
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$ 324.394
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.