Orden de Compra. Nº2065-599-SE19 "ADQUISICION PETROLEO PARA CAMIONETA DEL HOSPITAL POR EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Saavedra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2065-599-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PETROLEO PARA CAMIONETA DEL HOSPITAL POR EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2065-16-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra
Razón Social Hospital Puerto Saavedra
R.U.T. 61.602.299-7
Dirección de Unidad de Compra Los Araucanos # 42, Saavedra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1712
Usuario SIGFE Andres Wilson Troncoso
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días - Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, cuentan con 45 días corridos, posterior a la recepción de la factura, para realizar su pago.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Saavedra
R.U.T. 61.602.299-7
Dirección de Facturación Los Araucanos # 42, Saavedra
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos # 42, Saavedra
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2019
TítuloDescripción
FACTURAS Y OTROS

-         El Horario de Recepción de los productos es de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 hora continuada.- en calle Los Araucanos N°042 Puerto Saavedra. –LA ENTREGA DEBE SER CON SU RESPECTIVA FACTURA

 

-          Se solicita al oferente que al momento de aceptación de orden de compra informar por correo electrónico Nº de transporte y medio por el cual será despachado y fecha de envió. Además costo de envió sólo sí corresponde o es menor a mínimo de factura.  Al correo de Encargada de Abastecimiento Srta. Paola Inostroza Roa, paola.inostroza@redsalud.gov.cl ,  fono 45-2558145 o bien a Juan Carlos Burgos, encargado de bodega, juancarlos.burgos@redsalud.gov.cl,  fono 45-255214.

 

-          LA FACTURAS ELECTRONICAS deben ser envía a facturación@factura.chile.cl. con copia a , juancarlos.burgos@redsalud.gob.cl

 

-          Solicitamos que venga los valor de factura igual que orden de compra, para evitar posteriores notas de créditos.  La Factura Debe Ser Entrega A Los 5 días después De Emitida La Guía De Despacho. Además enviar nº cta. cte, banco y sucursal, mail de contacto.

 

-          La entrega de los productos deben estar puesto en bodega del establecimiento antes de los 7 días o según lo establecido en contrato de convenio marco, de lo contrario se solicita generar nota de créditos por los productos no despachados. así mismo evitar hacer entregas parcializadas.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEYANIRA YANET
Razón Social COMERCIAL RICARDO SUAREZ MOLINA E.I.R.L.
R.U.T. 76.162.708-2
Sucursal DEYANIRA YANET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel100LitroResolución Exenta N°342 del 04.09.2019 que adjudica licitación N°16/2019 denominada Petróleo Grupo electrógeno y emergencias, ID 2065-16-L119 a nombre de la empresa Comercial Ricardo Suarez Molina E.I.R.L., Rut N° : 76.162.708-2 PETROLEO DISESEL PARA CAMIONETA POR ESTADO DE EMERGENCIA $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
Total Neto $ 64.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 64.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.