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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2065-947-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE 2018 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Puerto Saavedra |
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Razón Social |
Hospital Puerto Saavedra
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R.U.T. |
61.602.299-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los Araucanos # 42, Saavedra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Se cancelara a 45 días debido a la entrega de presupuesto del Servicio Salud Araucanía Sur |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Puerto Saavedra
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R.U.T. |
61.602.299-7 |
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Dirección de Facturación |
Los Araucanos # 42, Saavedra |
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Comuna |
Puerto Saavedra
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Impuesto |
1130500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Araucanos # 42, Saavedra |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-12-2018 |
| Factura y otros. | -
Se solicita al oferente que al momento de
entrega del producto comprado debe tener buena fecha de vencimiento superior a 90 días
para su recepción. De lo contrario no se aceptaran los productos. Siendo de
exclusiva responsabilidad del proveedor hacer cambio de o los productos en mal
estado.
-
El Horario de Recepción de los productos es de lunes a viernes de
8:30 a 16.30 hora continuada.- en calle Los Araucanos N°042 Puerto Saavedra
-
Se solicita al oferente que al momento de
aceptación de orden de compra informar por correo electrónico Nº de transporte y medio por
el cual será despachado y fecha de envió. Además costo de envió sólo sí
corresponde o es menor a mínimo de factura. Al
correo de Encargada de Abastecimiento Srta. Paola Inostroza Roa, paola.inostroza@redsalud.gov.cl
, fono 45-2558145 o bien a Juan Carlos
Burgos, encargado de bodega, juancarlos.burgos@redsalud.gov.cl, fono 45-255214.
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LA
FACTURAS ELECTRONICAS deben ser envía a facturación@factura.chile.cl. con copia a , juancarlos.burgos@redsalud.gov.cl
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Solicitamos que venga los valor de factura igual que orden de compra, para evitar
posteriores notas de créditos. La Factura Debe Ser Entrega A Los 5 días después De Emitida La Guía De
Despacho. Además enviar nº cta. cte,
banco y sucursal, mail de contacto. |
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Proveedor |
K. y P. Servicios Ltda. |
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Razón Social |
K. Y P. SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.024.538-0 |
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Sucursal |
K. y P. Servicios Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad no definida | | Factura Nº 2091 del 19.12.2018 por Servicio de Seguridad correspondiente al mes de Noviembre de 2018 |
$ 5.950.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.950.000
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$ 5.950.000
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Total Neto
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$ 5.950.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.130.500
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$ 7.080.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.