Orden de Compra. Nº2065-947-SE18 "SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Saavedra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2065-947-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra
Razón Social Hospital Puerto Saavedra
R.U.T. 61.602.299-7
Dirección de Unidad de Compra Los Araucanos # 42, Saavedra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 481 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se cancelara a 45 días debido a la entrega de presupuesto del Servicio Salud Araucanía Sur
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Saavedra
R.U.T. 61.602.299-7
Dirección de Facturación Los Araucanos # 42, Saavedra
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 1130500
Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos # 42, Saavedra
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2018
TítuloDescripción
Factura y otros.

-          Se solicita al oferente que al momento de entrega del producto comprado debe tener  buena fecha de vencimiento superior a 90 días para su recepción. De lo contrario no se aceptaran los productos. Siendo de exclusiva responsabilidad del proveedor hacer cambio de o los productos en mal estado.

 

-         El Horario de Recepción de los productos es de lunes a viernes de 8:30 a 16.30 hora continuada.- en calle Los Araucanos N°042 Puerto Saavedra

 

-          Se solicita al oferente que al momento de aceptación de orden de compra informar por correo electrónico Nº de transporte y medio por el cual será despachado y fecha de envió. Además costo de envió sólo sí corresponde o es menor a mínimo de factura.  Al correo de Encargada de Abastecimiento Srta. Paola Inostroza Roa, paola.inostroza@redsalud.gov.cl ,  fono 45-2558145 o bien a Juan Carlos Burgos, encargado de bodega, juancarlos.burgos@redsalud.gov.cl,  fono 45-255214.

 

-          LA FACTURAS ELECTRONICAS deben ser envía a facturación@factura.chile.cl. con copia a , juancarlos.burgos@redsalud.gov.cl

 

-          Solicitamos que venga los valor de factura igual que orden de compra, para evitar posteriores notas de créditos.  La Factura Debe Ser Entrega A Los 5 días después De Emitida La Guía De Despacho. Además enviar nº cta. cte, banco y sucursal, mail de contacto.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor K. y P. Servicios Ltda.
Razón Social K. Y P. SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.024.538-0
Sucursal K. y P. Servicios Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1Unidad no definida Factura Nº 2091 del 19.12.2018 por Servicio de Seguridad correspondiente al mes de Noviembre de 2018 $ 5.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950.000 $ 5.950.000
Total Neto $ 5.950.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.130.500
TOTAL OC $ 7.080.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.