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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2065-948-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de aseo, cotización compra ágil: 2065-377-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD ARAUC SUR HOSP DR ARTURO HILLERNS LARRANAGA DE PTO SAAVEDRA
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R.U.T. |
61.602.299-7 |
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Dirección de Facturación |
Los Araucanos # 42, Saavedra, Puerto Saavedra, Región de la Araucanía |
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Comuna |
Puerto Saavedra
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Impuesto |
11172 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Araucanos # 42, Saavedra, Puerto Saavedra, Región de la Araucanía |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-12-2021 |
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Proveedor |
ABASTEC SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA
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R.U.T. |
76.814.443-5 |
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Sucursal |
ABASTEC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 6 | Unidad | Cloro liquido desinfectante de 1 litro. | |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.800
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$ 4.800
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47131617
| Mopas de polvo | 6 | Unidad | Mopas secas de 60 cm no más grandes. Adjuntar imagen de lo ofertado. | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.000
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$ 54.000
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Total Neto
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$ 58.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.172
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$ 69.972
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.