Orden de Compra. Nº2066-316-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2066-12-L117"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Galvarino
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2066-316-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2066-12-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2066-12-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Galvarino
Razón Social Hospital Galvarino
R.U.T. 61.602.240-7
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Galvarino
R.U.T. 61.602.240-7
Dirección de Facturación Mac-Iver 498
Comuna Galvarino
Impuesto 226100
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Brigitte Acuña Beroiza
Razón Social BRIGITTE DANAE ACUNA BEROIZA
R.U.T. 13.733.131-4
Sucursal Brigitte Acuña Beroiza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadCONFECCION DE MUEBLES ADOSADOS A LA PARED SEGÚN LO INDICADO EN LAS BASES ADJUNTA.-Materiales nuevos garantía un año $ 1.190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.000 $ 1.190.000
Total Neto $ 1.190.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 226.100
TOTAL OC $ 1.416.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.