Orden de Compra. Nº2066-473-CM11 "COMPRA DE IMPRESORAS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Galvarino
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2066-473-CM11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE IMPRESORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Galvarino
Razón Social Hospital Galvarino
R.U.T. 61.602.240-7
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Hospital Galvarino
R.U.T. 61.602.240-7
Dirección de Facturación Mac-Iver 498
Comuna Galvarino
Impuesto 187,2868
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LECHNER Y CIA LTDA.
Razón Social LECHNER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.114.650-1
Sucursal LECHNER Y CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser3 (375751) IMPRESORA LÁSER HP 2035N 375761(375751) IMPRESORA LÁSER HP 2035N ; Código: ;Región : IX US$ 337,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.011,00 US$ 1.011,00
Total Neto US$ 1.011,00
Descuento US$ 25,28
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 187,29
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.173,01


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.