Orden de Compra. Nº2066-485-CM16 "COMPRA DE PINTURAS Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Galvarino
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2066-485-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PINTURAS Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Galvarino
Razón Social Hospital Galvarino
R.U.T. 61.602.240-7
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Galvarino
R.U.T. 61.602.240-7
Dirección de Facturación Mac-Iver 498
Comuna Galvarino
Impuesto 151769,9442
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua8 (971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES 988546(971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES; Código: 165469-1;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 62.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.272 $ 500.272
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija10 (982398) LIJA ISESA MADERA Nº 60 997922(982398) LIJA ISESA MADERA Nº 60 ; Código: 75962-7;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija10 (982399) LIJA ISESA MADERA Nº 100 997923(982399) LIJA ISESA MADERA Nº 100 ; Código: 75964-3;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua3 (982543) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO 5 GALÓN 998072(982543) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO 5 GALÓN; Código: 71669-3;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 64.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.592 $ 194.592
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar20 (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.400 $ 66.400
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (990617) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX 1 UNIDAD 1007776(990617) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX 1 UNIDAD; Código: 125709-9;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.220 $ 18.220
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (990635) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX, 2 UNIDAD 1007794(990635) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX, 2 UNIDAD; Código: 125711-0;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.380 $ 22.380
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (1018684) BROCHA PREMIER MULTIPROPÓSITO 3 UNIDAD 1038758(1018684) BROCHA PREMIER MULTIPROPÓSITO 3 UNIDAD; Código: 125686-6;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.890 $ 19.890
Total Neto $ 823.494
Descuento $ 24.705
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.770
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 950.559


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.