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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2066-485-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE PINTURAS Y OTROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Galvarino |
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Razón Social |
Hospital Galvarino
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R.U.T. |
61.602.240-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Mac-Iver 498 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Galvarino
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R.U.T. |
61.602.240-7 |
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Dirección de Facturación |
Mac-Iver 498 |
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Comuna |
Galvarino
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Impuesto |
151769,9442 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-12-2016 |
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211502 2239-10-LP12
| Pinturas al agua | 8 | | (971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES 988546 | (971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES; Código: 165469-1;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 62.534,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.272
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$ 500.272
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31191501 2239-10-LP12
| Papeles de lija | 10 | | (982398) LIJA ISESA MADERA Nº 60 997922 | (982398) LIJA ISESA MADERA Nº 60 ; Código: 75962-7;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 87,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 870
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$ 870
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31191501 2239-10-LP12
| Papeles de lija | 10 | | (982399) LIJA ISESA MADERA Nº 100 997923 | (982399) LIJA ISESA MADERA Nº 100 ; Código: 75964-3;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 87,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 870
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$ 870
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31211502 2239-10-LP12
| Pinturas al agua | 3 | | (982543) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO 5 GALÓN 998072 | (982543) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO 5 GALÓN; Código: 71669-3;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 64.864,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 194.592
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$ 194.592
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31211906 2239-10-LP12
| Rodillos de pintar | 20 | | (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674 | (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.400
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$ 66.400
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31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 10 | | (990617) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX 1 UNIDAD 1007776 | (990617) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX 1 UNIDAD; Código: 125709-9;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.822,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.220
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$ 18.220
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31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 10 | | (990635) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX, 2 UNIDAD 1007794 | (990635) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX, 2 UNIDAD; Código: 125711-0;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.238,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.380
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$ 22.380
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31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 10 | | (1018684) BROCHA PREMIER MULTIPROPÓSITO 3 UNIDAD 1038758 | (1018684) BROCHA PREMIER MULTIPROPÓSITO 3 UNIDAD; Código: 125686-6;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.989,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.890
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$ 19.890
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Total Neto
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$ 823.494
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Descuento
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$ 24.705
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 151.770
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 950.559
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.