Orden de Compra. Nº2066-511-AG24 "Orden de Compra UTILESA DE ASEOgenerada por invitación a compra ágil: 2066-156-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Galvarino
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2066-511-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra UTILESA DE ASEOgenerada por invitación a compra ágil: 2066-156-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Galvarino
Razón Social Hospital Galvarino
R.U.T. 61.602.240-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1893
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Galvarino
R.U.T. 61.602.240-7
Dirección de Facturación Mac-Iver 498
Comuna Galvarino
Impuesto 74024
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SRQ
Razón Social COMERCIALIZADORA SRQ SPA
R.U.T. 77.690.408-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SRQ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl40UnidadCLORO GEL 900 ML MARGA IGENIXCLORO GEL 900 ML MARGA IGENIX $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
47131816
Desodorantes48UnidadDESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL MACRCA AROM, AROMAS SURTIDO ( LAVANDA-CHIRIMOLLA ALEGRE- LLUVIA DE FLORES)DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL MACRCA AROM, AROMAS SURTIDO ( LAVANDA-CHIRIMOLLA ALEGRE- LLUVIA DE FLORES) $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600
47131711
Dispensador de productos limpiadores12UnidadLUSTRA MUEBLE TUBO EN CREMA MARCA VIRGINIA TRADICIONAL 500 MLLUSTRA MUEBLE TUBO EN CREMA MARCA VIRGINIA TRADICIONAL 500 ML $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
53131603
Máquinas de afeitar72UnidadMAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE GILLETTE PRESTOBARBA 3MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE GILLETTE PRESTOBARBA 3 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400
53131628
Shampoo36UnidadSHAMPOO DOYPACK MARCA BALLERINASHAMPOO DOYPACK MARCA BALLERINA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
47131603
Esponjas60UnidadESPONJA LISA PARA LOSA ANTIBACTERIAL VIRUTEX  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131603
Esponjas24UnidadESPONJA DORADA OROTEX MARCA VIRUTEX  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 389.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.024
TOTAL OC $ 463.624


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.814.443-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.690.408-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.