Orden de Compra. Nº2066-536-CM18 "Artículos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Galvarino
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2066-536-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Galvarino
Razón Social Hospital Galvarino
R.U.T. 61.602.240-7
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007-002 22-04-014 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días Entidad compradora corresponde al área de la salud quienes tienen un plazo de hasta 45 días para el pago.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Galvarino
R.U.T. 61.602.240-7
Dirección de Facturación Mac-Iver 498
Comuna Galvarino
Impuesto 98909
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121613
2239-7-LP12
Accesorios de pulido de suelos18 (212429 )VIRUTILLA VIRUTEX C/JABON 4 UNIDADES 212429(212429) VIRUTILLA VIRUTEX C/JABON 4 UNIDADES; Código: ACCACCVAR1231; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.602 $ 10.602
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel70 (975214 )TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS 990214(975214) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS; Código: HIPTOAAFH2820; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.400 $ 421.400
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico7 (976301 )PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO UNIVERSAL HOJA SIMPLE 6X500 M UNIDAD 991301(976301) PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO UNIVERSAL HOJA SIMPLE 6X500 M UNIDAD; Código: HIPHIGAFH2335; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.182 $ 77.182
53131608
2239-7-LP12
Jabones1 (1027684 )JABÓN DE TOCADOR TREMEX CON GLICERINA LAVANDA 5 LTS 2 UNIDADES 1047946(1027684) JABÓN DE TOCADOR TREMEX CON GLICERINA LAVANDA 5 LTS 2 UNIDADES; Código: MENASECPE4869; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.243 $ 9.243
0
2239-7-LP12
 1 (1145138 )VASOS DGO PLASTICO BLANCO 300 CC 1000 UNIDADES 1167622(1145138) VASOS DGO PLASTICO BLANCO 300 CC 1000 UNIDADES; Código: MENVARVAR4824; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.245 $ 18.245
Total Neto $ 536.672
Descuento $ 16.100
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.909
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 619.481


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.