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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2066-536-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Artículos de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Galvarino |
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Razón Social |
Hospital Galvarino
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R.U.T. |
61.602.240-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Mac-Iver 498 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Entidad compradora corresponde al área de la salud quienes tienen un plazo de hasta 45 días para el pago. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Galvarino
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R.U.T. |
61.602.240-7 |
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Dirección de Facturación |
Mac-Iver 498 |
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Comuna |
Galvarino
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Impuesto |
98909 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121613 2239-7-LP12
| Accesorios de pulido de suelos | 18 | | (212429 )VIRUTILLA VIRUTEX C/JABON 4 UNIDADES 212429 | (212429) VIRUTILLA VIRUTEX C/JABON 4 UNIDADES; Código: ACCACCVAR1231; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 589,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.602
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$ 10.602
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 70 | | (975214 )TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS 990214 | (975214) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS; Código: HIPTOAAFH2820; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.020,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 421.400
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$ 421.400
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14111704 2239-7-LP12
| Papel higiénico | 7 | | (976301 )PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO UNIVERSAL HOJA SIMPLE 6X500 M UNIDAD 991301 | (976301) PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO UNIVERSAL HOJA SIMPLE 6X500 M UNIDAD; Código: HIPHIGAFH2335; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 11.026,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.182
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$ 77.182
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53131608 2239-7-LP12
| Jabones | 1 | | (1027684 )JABÓN DE TOCADOR TREMEX CON GLICERINA LAVANDA 5 LTS 2 UNIDADES 1047946 | (1027684) JABÓN DE TOCADOR TREMEX CON GLICERINA LAVANDA 5 LTS 2 UNIDADES; Código: MENASECPE4869; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 9.243,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.243
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$ 9.243
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0 2239-7-LP12
| | 1 | | (1145138 )VASOS DGO PLASTICO BLANCO 300 CC 1000 UNIDADES 1167622 | (1145138) VASOS DGO PLASTICO BLANCO 300 CC 1000 UNIDADES; Código: MENVARVAR4824; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 18.245,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.245
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$ 18.245
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Total Neto
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$ 536.672
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Descuento
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$ 16.100
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 98.909
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 619.481
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.