Orden de Compra. Nº2066-561-SE15 "servicio aseo saldo mes de Diciembre del 2015"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Galvarino
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2066-561-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-12-2015
Nombre de la Orden de Compra servicio aseo saldo mes de Diciembre del 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Galvarino
Razón Social Hospital Galvarino
R.U.T. 61.602.240-7
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Galvarino
R.U.T. 61.602.240-7
Dirección de Facturación Mac-Iver 498
Comuna Galvarino
Impuesto 288800
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kontrol
Razón Social CARLOS EDUARDO PATTERSON TRESKOW
R.U.T. 10.527.452-1
Sucursal Kontrol
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicio aseo 16 días del mes de diciembreServicio aseo 16 días del mes de diciembre $ 1.520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520.000 $ 1.520.000
Total Neto $ 1.520.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 288.800
TOTAL OC $ 1.808.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.