Orden de Compra. Nº2067-115-SE23 "MATERIALES DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPIT DR EDUARDO GONZALEZ GALENO CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2067-115-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2067-43-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Cunco
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPIT DR EDUARDO GONZALEZ GALENO CUNCO
R.U.T. 61.602.244-k
Dirección de Unidad de Compra Av. Santa María 31, Cunco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 278 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPIT DR EDUARDO GONZALEZ GALENO CUNCO
R.U.T. 61.602.244-k
Dirección de Facturación Av. Santa María 31, Cunco
Comuna Cunco
Impuesto 32659,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa María 31, Cunco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Razón Social IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIR
R.U.T. 76.167.938-4
Sucursal IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel10Unidad no definidaPORTA CLIPS UDPORTA CLIPS UD $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.490 $ 7.490
44122011
Carpetas para archivos25UnidadCARPETAS PLASTICAS TRANSPARENTES CON ELASTICOS, TIPO CAJA TAMAÑO OFICIOCARPETAS PLASTICAS TRANSPARENTES CON ELASTICOS, TIPO CAJA TAMAÑO OFICIO $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.100 $ 48.100
31201517
Cinta para empaquetar40UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MMX100MTSCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MMX100MTS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.440 $ 53.440
26111702
Pilas alcalinas60UnidadPILAS ALCALINAS UD 3 VOLTSPILAS ALCALINAS UD 3 VOLTS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.880 $ 44.880
44121613
Saca corchetes10UnidadSACACORCHETE TIPO MARIPOSASACACORCHETE TIPO MARIPOSA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
44121505
Sobres especiales100UnidadSOBRE OFICIOSOBRE OFICIO $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
Total Neto $ 171.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.659
TOTAL OC $ 204.549


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.