|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2067-19-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-01-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PRÓRROGA SERVICIO DE ORIENTACIÓN NORMALIZACION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2067-12-L120 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Cunco |
|
Razón Social |
Hospital de Cunco
|
|
R.U.T. |
61.602.244-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Santa María 31, Cunco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Cunco
|
|
R.U.T. |
61.602.244-k |
|
Dirección de Facturación |
AV SANTA MARIA N°31 |
|
Comuna |
Cunco
|
|
Impuesto |
373850,84 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV SANTA MARIA N°31 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Kimval Ingenieria SPA |
|
Razón Social |
INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS KIMVAL SPA
|
|
R.U.T. |
76.073.593-0 |
|
Sucursal |
Kimval Ingenieria SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49211803
| Equipo de orientación | 1 | Mes/Hombre | Servicio de Orientación para brindar apoyo a usuarios | Servicio de Orientación para brindar apoyo a usuarios |
$ 1.967.636,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.967.636
|
$ 1.967.636
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.967.636
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 373.851
|
|
$ 2.341.487
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.