|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2067-22-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-02-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2067-3-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SE COTIZAN VARIOS PRODUCTOS, PARA ALIMENTACION PERTINENTE |
|
Proveniente de Licitación
|
2067-3-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Cunco |
|
Razón Social |
Hospital de Cunco
|
|
R.U.T. |
61.602.244-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Santa María 31, Cunco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Cunco
|
|
R.U.T. |
61.602.244-k |
|
Dirección de Facturación |
Av. Santa María 31, Cunco |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
3830,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Santa María 31, Cunco |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
NORMA INES HUENTEN CATRILEO
|
|
R.U.T. |
8.946.996-1 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50201706
| Café | 1 | kilogramo | Café | 5 KILO DE CAFE DE TRIGO |
$ 3.360,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.360
|
$ 3.360
|
50221002
| Harina de Legumbres | 5 | kilogramo | Harina de Legumbres | 5 KILOS DE QUINOA |
$ 1.680,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.400
|
$ 8.400
|
50221002
| Harina de Legumbres | 5 | kilogramo | Harina de Legumbres | 5 KILOS DE CHUCHOCA DE MAIZ |
$ 1.008,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.040
|
$ 5.040
|
50221002
| Harina de Legumbres | 5 | kilogramo | Harina de Legumbres | 5 KILOS DE LOCRO DE TRIGO |
$ 672,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.360
|
$ 3.360
|
|
|
Total Neto
|
$ 20.160
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.830
|
|
$ 23.990
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.