Orden de Compra. Nº2067-252-SE26 "ARRIENDO CUOTA 17/36"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPIT DR EDUARDO GONZALEZ GALENO CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2067-252-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CUOTA 17/36
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Cunco
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPIT DR EDUARDO GONZALEZ GALENO CUNCO
R.U.T. 61.602.244-k
Dirección de Unidad de Compra Av. Santa María 31, Cunco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1291
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPIT DR EDUARDO GONZALEZ GALENO CUNCO
R.U.T. 61.602.244-k
Dirección de Facturación AV SANTA MARIA N°31
Comuna Cunco
Impuesto 737922,76
Dirección de Envío de la Factura AV SANTA MARIA N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SONDA S.A.
Razón Social SONDA S A
R.U.T. 83.628.100-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SONDA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio1Unidad101 PC AIO GAMA MEDIA MENSUAL Y 11 PC AIO GAMA ALTA MENSUAL, CUOTA N° 17/36 DEL 11/03/26 AL 10/04/26. 101 PC AIO GAMA MEDIA MENSUAL Y 11 PC AIO GAMA ALTA MENSUAL, CUOTA N° 17/36 DEL 11/03/26 AL 10/04/26. $ 3.883.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.883.804 $ 3.883.804
Total Neto $ 3.883.804
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 737.923
TOTAL OC $ 4.621.727


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.