|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2067-349-OC06 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-12-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2067-102-CO06 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ADQ. EN REEMPLAZO DE LIC. Nº 2067-97-CO06 LA CUAL SE DEJARA SIN EFECTO POR ERROR DE DIGITACION EN FECHA DE CIERRE 29/12/2006, DEBIENDO SER 29/11/2006.- |
|
Proveniente de Licitación
|
2067-102-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Cunco |
|
Razón Social |
Hospital de Cunco
|
|
R.U.T. |
61.602.244-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Santa María 31, Cunco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Cunco
|
|
R.U.T. |
61.602.244-k |
|
Dirección de Facturación |
Av. Santa María 31, Cunco |
|
Comuna |
Cunco
|
|
Impuesto |
28310 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Santa María 31, Cunco |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
comercial new leader ltd
|
|
R.U.T. |
81.238.500-3 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102306
| Pañales para adultos | 100 | Paquete | Pañales para adultos | 100 paquetes de Pañales desechable adulto talla M |
$ 1.490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 149.000
|
$ 149.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 149.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 28.310
|
|
$ 177.310
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.