Orden de Compra. Nº2067-357-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2067-89-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Cunco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2067-357-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2067-89-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2067-89-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Cunco
Razón Social Hospital de Cunco
R.U.T. 61.602.244-k
Dirección de Unidad de Compra Av. Santa María 31, Cunco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Cunco
R.U.T. 61.602.244-k
Dirección de Facturación Av. Santa María 31, Cunco
Comuna Cunco
Impuesto 8550
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa María 31, Cunco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudio Astudillo Villalobos
Razón Social CLAUDIO HUMBERTO ASTUDILLO VILLALOBOS
R.U.T. 5.642.715-5
Sucursal Claudio Astudillo Villalobos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel5000UnidadBolsas de papel de 1/8  $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
24111502
Bolsas de papel5000UnidadBolsas de papel de 1/4  $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 45.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.550
TOTAL OC $ 53.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.