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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2067-360-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2067-91-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2067-91-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Cunco |
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Razón Social |
Hospital de Cunco
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R.U.T. |
61.602.244-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Santa María 31, Cunco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Cunco
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R.U.T. |
61.602.244-k |
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Dirección de Facturación |
Av. Santa María 31, Cunco |
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Comuna |
Cunco
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Impuesto |
94905 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Santa María 31, Cunco |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DEL DESPACHO | ENVIAR Nº DE CTA. CTE. PARA PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA.-
ENVIAR FACTURA ANTES DEL 24/12/2010 |
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122011
| Carpetas para archivos | 500 | Unidad | CARPETAS TIPÒ CAJA CON ELASTICO, COLOR VERDE, TAMAÑO OFICIO,4CM. DE LOMO (OFRECER SOLO SI HAY STOK) | |
$ 999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 499.500
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$ 499.500
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Total Neto
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$ 499.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.905
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$ 594.405
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.