Orden de Compra. Nº2067-562-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2067-54-L114"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Cunco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2067-562-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2067-54-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2067-54-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Cunco
Razón Social Hospital de Cunco
R.U.T. 61.602.244-k
Dirección de Unidad de Compra Av. Santa María 31, Cunco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Cunco
R.U.T. 61.602.244-k
Dirección de Facturación Av. Santa María 31, Cunco
Comuna Cunco
Impuesto 10670,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa María 31, Cunco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura108UnidadNylon monofilamento Nº6/0 c/aguja 3/8 circulo, 75 cm largoCIRNYL129 NYLON AZUL MONOFILAMENTO 6/0 DS20 AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE 19-20MM. MARCA TAGUM, CAJA X 36 UNIDADES $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.160 $ 56.160
Total Neto $ 56.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.670
TOTAL OC $ 66.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.