Orden de Compra. Nº2067-571-SE20 "COMPRA PERECIBLES COVID"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Cunco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2067-571-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PERECIBLES COVID
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2067-17-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Cunco
Razón Social Hospital de Cunco
R.U.T. 61.602.244-k
Dirección de Unidad de Compra Av. Santa María 31, Cunco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2897
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Cunco
R.U.T. 61.602.244-k
Dirección de Facturación Av. Santa María 31, Cunco
Comuna Cunco
Impuesto 6289,19
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa María 31, Cunco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADOS LA ESTRELLA , CUNCO
Razón Social SUPERMERCADOS, MARIA CECILIA TORRES ROMERO E.I.R.L
R.U.T. 76.040.754-2
Sucursal SUPERMERCADOS LA ESTRELLA , CUNCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1Unidad no definidaJAMÓN DE PAVO O POLLO GUIAS 40952-40985-40989-41020-41039-41056-41071-41088-41118-41120-41138-41160-41177-41213-41246-41287-41297-41361-41381JAMÓN DE PAVO O POLLO GUIAS 40952-40985-40989-41020-41039-41056-41071-41088-41118-41120-41138-41160-41177-41213-41246-41287-41297-41361-41381 $ 33.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.101 $ 33.101
Total Neto $ 33.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.289
TOTAL OC $ 39.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.