|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2067-615-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-10-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2067-25-L118 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2067-25-L118 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Cunco |
|
Razón Social |
Hospital de Cunco
|
|
R.U.T. |
61.602.244-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Santa María 31, Cunco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Cunco
|
|
R.U.T. |
61.602.244-k |
|
Dirección de Facturación |
Av. Santa María 31, Cunco |
|
Comuna |
Cunco
|
|
Impuesto |
25000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Santa María 31, Cunco |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Clara Isabel |
|
Razón Social |
Clara Isabel Soto Oliva
|
|
R.U.T. |
12.162.537-7 |
|
Sucursal |
Clara Isabel |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111504
| Formación, capacitación y entrenamiento de personal | 1 | Unidad | TALLER DE GEMOTERAPIA, SEGÚN BASES ADJUNTAS. | Valor total neto para impartir taller de gemoterapia a 15 personas en una jornada de 7 hrs. cronológicas, según detalles adjuntos. Incluye manual, set de gemas y diploma.
Se emite boleta de honorarios. |
$ 225.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 225.000
|
$ 225.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 225.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 25.000
|
|
$ 250.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.