Orden de Compra. Nº2067-758-CM18 "COMPRA INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Cunco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2067-758-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Cunco
Razón Social Hospital de Cunco
R.U.T. 61.602.244-k
Dirección de Unidad de Compra Av. Santa María 31, Cunco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Cunco
R.U.T. 61.602.244-k
Dirección de Facturación Av. Santa María 31, Cunco
Comuna Cunco
Impuesto 17317
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa María 31, Cunco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 1 (1340098 )GEL DESINFECTANTE PARA MANOS ARENS ALCOHOL ENRIQUECIDO CON COBRE 1 LITRO 6 UNIDADES 1366302(1340098) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS ARENS ALCOHOL ENRIQUECIDO CON COBRE 1 LITRO 6 UNIDADES; Código: 020316004; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 37.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440 $ 37.440
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza15 (1255796 )PANO VIRUTEX MULTIUSO ROLLO UNIDAD 1281805(1255796) PANO VIRUTEX MULTIUSO ROLLO UNIDAD; Código: 020225008; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700
Total Neto $ 91.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.317
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 108.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.