Orden de Compra. Nº2067-951-AG25 "INSUMOS MEDICOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPIT DR EDUARDO GONZALEZ GALENO CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2067-951-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Cunco
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPIT DR EDUARDO GONZALEZ GALENO CUNCO
R.U.T. 61.602.244-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4182
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPIT DR EDUARDO GONZALEZ GALENO CUNCO
R.U.T. 61.602.244-k
Dirección de Facturación Av. Santa María 31, Cunco
Comuna Cunco
Impuesto 36354,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa María 31, Cunco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SCM
Razón Social SCM PHARMA SPA
R.U.T. 77.337.544-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SCM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42293603
Sondas quirúrgicas20UnidadSONDA FOLEY 16 FR C/BALON 2 VIAS UD 5 ML   $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
42293603
Sondas quirúrgicas30UnidadSONDA FOLEY 18 FR C/BALON 2 VIAS UD 5 ML   $ 848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.440 $ 25.440
42312001
Cierre de piel de mariposa500UnidadTAPA OBTURACION S/GOMA UD ROJO   $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
11121802
Algodón10000UnidadTORULA DE ALGODON UD 0,5 G   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
53112102
Cubre calzado o botas de goma de señora1600UnidadCUBRE CALZADO DESECHABLE CON ANTIDESLIZANTE UD 1 UD   $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
42132205
Guantes quirúrgicos2000UnidadGUANTE NITRILO SIN POLVO TALLA L   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 191.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.355
TOTAL OC $ 227.695


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.