Orden de Compra. Nº2068-325-CM16 "PRFE, MATERIALES APOYO PEDAGOGICO"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION PROVINCIAL DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2068-325-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2016
Nombre de la Orden de Compra PRFE, MATERIALES APOYO PEDAGOGICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Coyhaique
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE COYHAIQUE
R.U.T. 60.511.105-k
Dirección de Unidad de Compra Errázuriz 375
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE COYHAIQUE
R.U.T. 60.511.105-k
Dirección de Facturación Errázuriz 375
Comuna Coyhaique
Impuesto 2712,25
Dirección de Envío de la Factura Errázuriz 375
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial sotocopias ltda
Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T. 76.025.795-8
Sucursal comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
2239-4-LP14
Cartulina1 (1274406) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO MAYONAISSE 200 GRS 125 UNIDADES 1300406(1274406) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO MAYONAISSE 200 GRS 125 UNIDADES; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios40 (1283224) ADHESIVO HAND BARRA SILICONA 7 MM UNIDAD 1309228(1283224) ADHESIVO HAND BARRA SILICONA 7 MM UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
44121620
2239-4-LP14
Dedo de Goma3 (1285132) DEDO DE GOMA TECNIGOM N°3 ROJO UNIDAD 1311134(1285132) DEDO DE GOMA TECNIGOM N°3 ROJO UNIDAD; Código: 1030167;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240 $ 240
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel15 (1346597) CLIPS SELLOFFICE DOBLE NEGRO 19MM UNIDAD 1372857(1346597) CLIPS SELLOFFICE DOBLE NEGRO 19MM UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel15 (1346599) CLIPS SELLOFFICE DOBLE NEGRO 32MM UNIDAD 1372859(1346599) CLIPS SELLOFFICE DOBLE NEGRO 32MM UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825 $ 825
Total Neto $ 14.275
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.712
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 16.987


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.