Orden de Compra. Nº2069-10053-SE19 "IGS-RS-112019-DETERMINACIONES DE EXÁMENES PARA LABORATORIO NOVIEMBRE 2019"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-10053-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2020
Nombre de la Orden de Compra IGS-RS-112019-DETERMINACIONES DE EXÁMENES PARA LABORATORIO NOVIEMBRE 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-29-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según bases en Licitación
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 1095716,7
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO BIOS S.A.
Razón Social GRUPO BIOS S.A.
R.U.T. 96.540.690-5
Sucursal GRUPO BIOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos11146UnidadSSCC0117 DETERMINACIÓN PROTROMBINA EQUIPO COAGULOMETRODETERMINACION PROTROMBINA EQUIPO COAGULOMETRO $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.455.260 $ 3.455.260
41116004
Reactivos de analizadores químicos7402UnidadSSCC0118 DETERMINACIÓN TTPK EQUIPO COAGULOMETRODETERMINACION TTPK EQUIPO COAGULOMETRO $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.294.620 $ 2.294.620
41116004
Reactivos de analizadores químicos55UnidadSSCC0119 DETERMINACIÓN FIBRINÓGENO EQUIPO COAGULOMETRO DETERMINACION FIBRINOGENO EQUIPO COAGULOMETRO $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.050 $ 17.050
Total Neto $ 5.766.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.095.717
TOTAL OC $ 6.862.647


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.