Orden de Compra. Nº2069-10117-SE10 "FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS ORDEN COMPLENTARIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-10117-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-10-2010
Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS ORDEN COMPLENTARIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-10-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 8968
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-10-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apolo 8
Razón Social JAIME ALFONSO GONZALEZ PAREDES
R.U.T. 8.093.157-3
Sucursal apolo 8
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Fruta fresca80kilogramoZAPALLO ITALIANOZAPALLO ITALIANO $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200
Total Neto $ 47.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.968
TOTAL OC $ 56.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.