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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-10180-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MPM-CP-122018-SDMAC- INSUMOS DENTALES-TD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
89456,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-11-2018 |
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Proveedor |
EMPRESA |
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Razón Social |
IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.081.099-1 |
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Sucursal |
EMPRESA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 10 | Unidad | 2520509 LOSETA DE VIDRIO TRIPLE
| 2520509 LOSETA DE VIDRIO TRIPLE
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$ 1.610,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.100
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$ 16.100
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30201903
| Unidades dentales | 10 | Unidad | 2520702 FRESA ACERO QUIR.REDONDA N*8
| 2520702 FRESA ACERO QUIR.REDONDA N*8
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$ 2.663,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.630
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$ 26.630
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30201903
| Unidades dentales | 34 | Caja | 2520435 GODIVA
LAPICES | 2520435 GODIVA
LAPICES |
$ 12.591,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 428.094
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$ 428.094
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Total Neto
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$ 470.824
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.457
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$ 560.281
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.