Orden de Compra. Nº2069-10180-SE18 "MPM-CP-122018-SDMAC- INSUMOS DENTALES-TD"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-10180-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MPM-CP-122018-SDMAC- INSUMOS DENTALES-TD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 89456,56
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA
Razón Social IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LIMITADA
R.U.T. 76.081.099-1
Sucursal EMPRESA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales10Unidad2520509 LOSETA DE VIDRIO TRIPLE 2520509 LOSETA DE VIDRIO TRIPLE $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.100 $ 16.100
30201903
Unidades dentales10Unidad2520702 FRESA ACERO QUIR.REDONDA N*8 2520702 FRESA ACERO QUIR.REDONDA N*8 $ 2.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.630 $ 26.630
30201903
Unidades dentales34Caja2520435 GODIVA LAPICES2520435 GODIVA LAPICES $ 12.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.094 $ 428.094
Total Neto $ 470.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.457
TOTAL OC $ 560.281


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.