|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2069-10324-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
05-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MOTOR PARA MANEJADORA DE AIRE SERV PLACA TE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
|
|
R.U.T. |
61.608.101-2 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
|
Comuna |
San Miguel
|
|
Impuesto |
30882,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Fremek |
|
Razón Social |
FREMEK ELECTRICIDAD LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.037.350-8 |
|
Sucursal |
Fremek |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26101616
| Motor neumático | 1 | Unidad no definida | MOTOR WEG 4 HPL, 4 POLOS, 380VAC 50 HZ FRAME 100ML. SEGUN FACTURA 834 DEL 17/06/09 | MOTOR WEG 4 HPL, 4 POLOS, 380VAC 50 HZ FRAME 100ML. SEGUN FACTURA 834 DEL 17/06/09 |
$ 162.540,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 162.540
|
$ 162.540
|
|
|
Total Neto
|
$ 162.540
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.883
|
|
$ 193.423
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.