Orden de Compra. Nº2069-105-SE10 "PROGRAMA ALIMENTACION ENERO 2010"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-105-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-01-2010
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ALIMENTACION ENERO 2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-1095-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 52508,59
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORISTA 10 (Casa Matriz)
Razón Social DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A.
R.U.T. 76.015.442-3
Sucursal MAYORISTA 10 (Casa Matriz)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171901
Conservas150kilogramoMERMELADAS EN ENVASE DE KILO SABOR DURAZNO Y DAMASCOMERMELADAS EN ENVASE DE KILO SABOR DURAZNO Y DAMASCO, MALLOA $ 1.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.350 $ 193.350
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refrigerar45kilogramoTALLARINES Nº 77, ENVASE DE KILO, INDICAR MARCA OFERTADATALLARINES Nº 77 LUCHETTI $ 888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.960 $ 39.960
50202306
Refrescos5kilogramoREFRESCOS SABORES SURTIDOS EN ENVASE DE KILO, INDICAR MARCAREFRESCOS SABORES SURTIDOS EN ENVASE DE KILO CARICIA $ 959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.795 $ 4.795
50171707
Vinagres2LitroVINAGRE DE MANZANA INDICAR MARCA OFERTADAVINAGRE DE MANZANA $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1600SachetSACHET INDIVIDUALES DE AZUCAR, INDICAR MARCA OFERTADASACHET INDIVIDUALES DE AZUCAR $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50171551
Sal de cocina o de mesa18000SachetSACHET INDIVIDUAL DE SAL, INDICAR MARCA OFERTADASACHET INDIVIDUAL DE SAL $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 24.120
50202306
Refrescos40SobreREFRESCOS EN SOBRES PARA PREPARACION DE UN LITRO, SABORES SURTIDOS INDICAR MARCA OFERTADAREFRESCOS EN SOBRES PARA PREPARACION DE UN LITRO, SPRIM $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
Total Neto $ 276.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.509
TOTAL OC $ 328.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.